Home Documentatie Introducerea actelor Introducerea incasarilor si platilor
Introducerea incasarilor si platilor PDF Imprimare Email

 

 

In aceasta lectie vom descrie modul de introducere a incasarilor si platilor, indiferent de natura acestora sau daca se efectueaza din casa sau banca.

Sa presupunem ca avem de inregistrat urmatoarele doua acte :

O chitanta emisa catre firma Metros in valoare de 1500 RON, contravaloarea facturilor 200356 si 100021. ( contul 4111 )

O chitanta primita de la firma Electicom prin care am platit 500 RON, contravaloarea facturilor 125635 si 132002. ( contul 401 )

O plata ca si avans spre decontare catre Ion Marin ( contul 542 )

 

Toate operatiunile se desfasoara prin contul 5311 - Casa in lei.

Selectam contul 5311 din felia "Incasari si plati", apoi apasam "Registre de casa / banca"

 

 

Pentru a adauga prima incasare apasam butonul indicat sau tasta INSERT.

 

 

Programul deschide macheta unei noi incasari sau plati. Completam data tipul si numarul actului, apoi urmeaza sa selectam operatiunea pe care o vrem sa o efectuam. Introducem inceputul numelui ( daca nu stim nu tastam nimic), si iesim din camp cu TAB sau SAGEATA JOS.

 

 

Sistemul deschide o lista cu operatiunile ce incep cu literele tastate ( se afiseaza toate operatiunile in cazul ca nu s-a introdus nimic), din care o alegem pe cea dorita de noi apoi apasam ENTER.

 

 

Si continuam cu completarea campurilor.

 

 

Dupa ce dam OK, programul va deschide fereastrra urmatoare, in care vom putea sa explicitam ce facturi s-au incasat.

 

 

Se deschide lista facturilor neincasate de la firma METROS. Se alege factura pe care dorim sa o incasam  si dam OK.

 

 

Avem posibilitatea sa incasam partial o factura, asa ca programul ne pune sa introducem suma pe care vrem sa o incasam.

 

 

Procedam identic cu incasarea celei de-a doua facturi,

 

 

din care incasam doar 260 de lei.

 

 

In final obtinem urmatoarea fereastra :

 

 

 

Introducerea unei plati este absolut identica, doar ca alegem alta operatiune, asa cum se vede in figura de mai jos.

 

 

Alegem apoi facturile pe care le platim si incheiem operatiunea apasand butonul de OK.

 

 

Pentru cea de treia operatiune, alegem operatiunea "Avans spre decontare".Aceasta operatiune necesita legarea de un tert, asa cum se vede in figurile de mai jos:

 

 

 

Dupa introducerea celor trei operatiuni registrul de casa va arata astfel :

 

 

Ultima actualizare în Joi, 13 Mai 2010 17:49
 
Banner